Número do Empenho | 510011 |
Data de emissão | 10/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
Valor Pago | R$ 1.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MEGA TELEINFORMATICA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***081420001** |
Endereço | AV BUCAR NETO, 1088, CATUMBI, 64806305 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |