Número do Empenho | 511001 |
Data de emissão | 11/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 3.455,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.455,50 |
Valor Pago | R$ 3.455,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PRA BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***863330001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA NORTE), 3055, AEROPORTO, 64002490 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |