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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103002
Data de emissão03/01/2023
Valor EmpenhadoR$ 17.000,00
Valor LiquidadoR$ 14.000,00
Valor PagoR$ 14.000,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorMEGA TELEINFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ***081420001**
EndereçoAV BUCAR NETO, 1088, CATUMBI, 64806305
CidadeFLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
AçãoMANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/12/2023 9 1 1.400,00
30/11/2023 9 1 1.400,00
24/10/2023 9 1 1.400,00
29/09/2023 9 1 1.400,00
18/08/2023 9 1 1.400,00
11/07/2023 9 1 1.400,00
03/05/2023 9 1 1.400,00
03/04/2023 9 1 1.400,00
10/03/2023 9 1 1.400,00
03/01/2023 9 1 1.400,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
003204 08/12/2023 1.400,00
002948 30/11/2023 1.400,00
002507 24/10/2023 1.400,00
002271 29/09/2023 1.400,00
001899 18/08/2023 1.400,00
001629 11/07/2023 1.400,00
001298 20/06/2023 1.400,00
000762 10/04/2023 1.400,00
000500 10/03/2023 1.400,00
000277 10/02/2023 1.400,00