SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho106021
Data de emissão06/01/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.394,00
Valor LiquidadoR$ 5.394,00
Valor PagoR$ 5.394,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DE DIARISTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL 2, DE ACORDO COM CONTRATO DE N°051 2022-PREGAO PRESENCIAL DE N°009 2022.
Dados do Credor
Nome do CredorANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
CPF/CNPJ***638500001**
EndereçoR RUA PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO.
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/01/2023 9 1 2.341,00
06/01/2023 9 1 3.053,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000108 23/01/2023 2.341,00
000107 10/01/2023 3.053,00