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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho106025
Data de emissão06/01/2023
Valor EmpenhadoR$ 4.860,00
Valor LiquidadoR$ 4.860,00
Valor PagoR$ 4.860,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022, CONTRATO DE N°023 2022 ROTAS-BAIRRO PICARREIRA AO CENTRO E NOVO AROAZES-BAIRRO BARRO AO CENTRO E NOVO AROAZES, MANHA)-VALOR EM DIARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
Dados do Credor
Nome do CredorPABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
CPF/CNPJ***377740001**
EndereçoQ PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO.
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/01/2023 9 1 4.860,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000112 10/01/2023 4.860,00