| Número do Empenho | 106025 |
| Data de emissão | 06/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 4.860,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.860,00 |
| Valor Pago | R$ 4.860,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022, CONTRATO DE N°023 2022 ROTAS-BAIRRO PICARREIRA AO CENTRO E NOVO AROAZES-BAIRRO BARRO AO CENTRO E NOVO AROAZES, MANHA)-VALOR EM DIARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 |
| CPF/CNPJ | ***377740001** |
| Endereço | Q PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |