SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1227007
Data de emissão27/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 20.735,29
Valor LiquidadoR$ 20.735,29
Valor PagoR$ 20.735,29
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorJ. SOLIMAR MENDES-EPP
CPF/CNPJ***959470001**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 786, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
Fonte de recursoTransferências de Recursos dos Estados para programas de educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AçãoENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2023 9 1 20.735,29
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
003317 28/12/2023 20.735,29