Número do Empenho | 117009 |
Data de emissão | 17/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N°003 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387 |
CPF/CNPJ | ***666730001** |
Endereço | AV CEL ANIBAL MARTINS, 671, CENTRO, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SETO DE TRANSPORTES |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA FISICA E DE BOAS INSTALACOES AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |