Número do Empenho | 207014 |
Data de emissão | 07/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DIGITACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°001 2025-PREGAO ELETRONICO N° 006 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 |
CPF/CNPJ | ***474130001** |
Endereço | R PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE GOVERNO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNAMENTAL. |
Ação | MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |