Número do Empenho | 225014 |
Data de emissão | 25/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.413,27 |
Valor Liquidado | R$ 1.413,27 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSB. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 0, CENTRO, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E PERIODICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE BEM QUALIFICADOS. |
Ação | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |