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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho609065
Data de emissão09/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.400,00
Valor LiquidadoR$ 2.400,00
Valor PagoR$ 2.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET INTERNA, EXCLUSIVO PARA MEI VISANDO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME A DISPENSA DE N° 038 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorTHIAGO DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ***308520001**
EndereçoOSORIO DO VALE, 5, ALTO DA CRUZ, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
AçãoMANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/06/2025 9 1 2.400,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001773 0000001 20/06/2025 2.400,00