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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102001
Data de emissão02/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.000,00
Valor LiquidadoR$ 219,96
Valor PagoR$ 219,96
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***027083**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24285-3 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL.
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2026 9 1 13,08
13/02/2026 9 1 13,08
11/02/2026 9 1 13,08
09/02/2026 9 1 13,08
06/02/2026 9 1 13,08
30/01/2026 9 1 39,24
30/01/2026 9 1 89,16
15/01/2026 9 1 13,08
13/01/2026 9 1 13,08
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000094 0000009 27/02/2026 13,08
000093 0000008 13/02/2026 13,08
000092 0000007 11/02/2026 13,08
000091 0000006 09/02/2026 13,08
000090 0000005 06/02/2026 13,08
000045 0000003 30/01/2026 39,24
000046 0000004 30/01/2026 89,16
000044 0000002 15/01/2026 13,08
000043 0000001 13/01/2026 13,08