Mês | Dezembro |
Empenho | 364018 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 552,60 |
Valor Liquidado | R$ 552,60 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENESIO RODRIGUES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***491870001** |
Endereço | RUA PRINCESA ISABEL 129 - (89)3468.1252, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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25 |
1 |
552,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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