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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 705012
Data de emissão 05/07/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 160,00
Valor Liquidado R$ 160,00
Valor Pago R$ 160,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SPLINT.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor NORBERTO NOGUEIRA NETO
CPF/CNPJ ***276548**
Endereço COMUNIDADE BAIXAO DA PONTE, 0, , CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SPLINT.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/07/2021 9 1 160,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/07/2021 160,00