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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1206003
Data de emissão 06/12/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Ação MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 1.832,47
Valor Liquidado R$ 1.832,47
Valor Pago R$ 1.832,47
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF do Ordenador ***558383**
Dados do Credor
Nome do Credor NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ ***503200001**
Endereço AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/12/2021 9 1 1.832,47
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/12/2021 1.832,47