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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231001
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F
Valor Empenhado R$ 20,90
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 31574-5.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO BRASIL
CPF/CNPJ ***000000001**
Endereço VALENCA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade VALENCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 31574-5.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 20,90
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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