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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231007
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Valor Empenhado R$ 4.549,30
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***491870001**
Endereço RUA PRINCESA ISABEL 129 - (89)3468.1252, 0, CENTRO, CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 4.549,30
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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