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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 227002
Data de emissão 27/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 12.734,24
Valor Liquidado R$ 12.734,24
Valor Pago R$ 12.734,24
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***657393**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64018500
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 12.734,24
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 12.734,24