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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228002
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 37.300,00
Valor Liquidado R$ 37.300,00
Valor Pago R$ 37.300,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM GERAL NO EVENTOS RELACIONADOS AO 62° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI. DE ACORDO COM A DISPENSA DE N°019 2024.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
CPF/CNPJ ***288480001**
Endereço CJ H CJ OSORIO DO VALE QM C07 SALA 02, 7, ALTO DA CRUZ, CEP:64310000
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM GERAL NO EVENTOS RELACIONADOS AO 62° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI. DE ACORDO COM A DISPENSA DE N°019 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 37.300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/02/2024 37.300,00