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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho217003
Data de emissão17/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 26.950,00
Valor LiquidadoR$ 17.150,00
Valor PagoR$ 14.700,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E LICENCA DE SOFTWARE COM HOSPEDAGEM NO DATACENTER CONFORME CONTRATO 056 2024-DISPENSA 034 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorA. O. S. SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ***689800001**
EndereçoQ 6, 7, ITARARE, 64077028
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
AçãoMANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/09/2025 9 1 2.450,00
28/07/2025 9 1 2.450,00
25/06/2025 9 1 2.450,00
26/05/2025 9 1 2.450,00
26/05/2025 9 1 2.450,00
28/04/2025 9 1 2.450,00
17/02/2025 9 1 2.450,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002863 0000010 10/09/2025 2.450,00
002144 0000009 29/07/2025 2.450,00
001690 0000008 30/06/2025 2.450,00
001316 0000005 28/05/2025 2.450,00
001055 0000004 29/04/2025 2.450,00
000405 0000001 17/02/2025 2.450,00