SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho703005
Data de emissão03/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 50,76
Valor LiquidadoR$ 50,76
Valor PagoR$ 50,76
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 33766-8 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
AçãoMANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/07/2025 9 1 25,38
03/07/2025 9 1 25,38
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001005 0000002 10/07/2025 25,38
001004 0000001 03/07/2025 25,38