SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho807010
Data de emissão07/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 25.929,00
Valor LiquidadoR$ 25.929,00
Valor PagoR$ 25.929,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FRETE DE VEICULO PARA VIAGENS COM PACIENTES E EQUIPE DO PSF DE ACORDO COM A PANILHA EM ANEXO, CONTRATO 022 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
CPF/CNPJ***841480001**
EndereçoCJ H OSORIO DO VALE Q-B, 9, ALTO DA CRUZ, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoPROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/08/2025 9 1 25.929,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001226 0000001 08/08/2025 25.929,00