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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 268017
Data de emissão 25/09/2018
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.222,00
Valor Liquidado R$ 1.222,00
Valor Pago R$ 1.222,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CERAMICA E REPARO DE TUBULACAO COM VAZAMENTO PINTURA E TROCA DE PORTAS.
CPF do Ordenador ***657393**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***247918**
Endereço RUA PROJETADA 12 No 110, 0, , CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CERAMICA E REPARO DE TUBULACAO COM VAZAMENTO PINTURA E TROCA DE PORTAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/09/2018 5 1 1.222,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/09/2018 1.222,00