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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 282004
Data de emissão 09/10/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Valor Empenhado R$ 250,00
Valor Liquidado R$ 250,00
Valor Pago R$ 250,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE VALENCA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PNHR).
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAIL SANTOS FILHO
CPF/CNPJ ***166453**
Endereço PRACA DETINHO SOARES 548, 0, CENTRO, CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE VALENCA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PNHR).
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/10/2018 36 1 250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/10/2018 250,00