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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 228001
Data de emissão 16/08/2019
Unidade Orçamentária HOSPITAL MUNICIPAL
Ação MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
Valor Empenhado R$ 250,00
Valor Liquidado R$ 250,00
Valor Pago R$ 250,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL - Convênios/entidades/fundos
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESIN.PI PARA O SETOR FINANCEIRO JUNTO A SESAPI.
CPF do Ordenador ***761353**
Dados do Credor
Nome do Credor LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA
CPF/CNPJ ***761353**
Endereço RUA 27 DE FEVEREIRO, 905, CENTRO, CEP:
Cidade AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESIN.PI PARA O SETOR FINANCEIRO JUNTO A SESAPI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/08/2019 36 1 250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/08/2019 250,00